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不同税种税率_不同税的税率

致鸿财经网 2024-08-21 17:05:49 10 抢沙发
不同税种税率_不同税的税率摘要:   一. 立法规让平台承担连带责任  施压平台让卖家注册VAT  自2016年9月开始不同税种税率,亚马逊官方陆陆续续给卖家发邮件强调英国增值税(vat)进一步法规生效,VAT法规...

1.立法规定平台承担连带责任

施压平台让卖家注册增值税

自2016年9月不同税种税率以来,亚马逊官方陆续向卖家发送电子邮件强调,进一步的英国增值税(VAT)法规已生效,VAT法规已开始严格执行。请卖家关注并按照规定及时申报纳税。如果未按照英国国税局的要求登记增值税,税务局有权要求平台取消卖家的销售资格。打算长期在欧洲做生意,还没有注册VAT的朋友需要开始征程了。

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增值税到底是什么?

1.增值税

即增值税/AD VALOREM 税,附加税,欧盟的一种税制,也叫增值税。不同税种税率如果您的产品使用英国当地仓储发货,则属于英国VAT增值税应纳税范围。不同税种税率我们建议您的朋友尽早注册VAT号并申报纳税,以便在英国合法使用本地产品。仓储、运输和销售。

2.EORI

这是经济经营者注册和识别的缩写。该号码是所有在欧盟国家从事经济活动的企业,特别是从事进出口业务的企业必备的注册号码。只要在企业所在国海关注册获得该号码,就可以在整个欧盟范围内使用。 EORI号码通常的格式是:GB+VAT号码+000,入关时需要填写。

3.关税、进口增值税、销售增值税

从进口到完成交易,与卖方相关的有三项税费,即关税、进口增值税和销售增值税。

(1)货物进口到英国时,征收的关税称为进口税。进口税=关税+进口增值税。

(2)网上交易完成后,税务局仍将与您结算。这个时候不同税种税率,他们会退还你已经缴纳的进口增值税,让你根据销量缴纳销售税。

4、增值税的增值税税率是多少?

VAT增值税有三种税率

标准税率20%(适用于大多数商品和服务)

5%低税率(如家庭用电或天然气等)

0% 税率(极少数情况下适用)

历史累计销售额低于23万英镑可申请7.5%的优惠统一税率。

5. 什么情况下需要缴纳英国VAT?

货物在销售时已在英国,且货物并非由英国买家亲自进口到英国。即:使用英国仓储服务(亚马逊FBA、第三方海外仓)的商家必须依法缴纳增值税。

德国也是如此。

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2.旧账结算/0报关验证

卖家请注意如何申报

1、旧账结算

注册英国VAT后,亚马逊卖家需要注意以下事项:

如果您的卖家账户在新账户的同时被分配了新的增值税,您只需每季度按时、合规地申报税款即可。

如果是长期运营的老亚马逊账户,会要求绑定VAT前的销售额纳税,并附上一份有几十个问题的调查问卷。

2.检查0个申报卖家

有些卖家有销售收入,但申报零退货。税务局在调查申报零申报的企业时,一旦发现其平台上有业务但申报零申报的,就会处以不同程度的罚款和评税。

3、卖家如何进行申报?

申请增值税登记后,即使没有销售额,仍需要每季度定期纳税申报。您可以选择代理人代为申报或自行申报;

本期无销售,但有进口清关,并产生进口税单。如果您进行非零申报,将会获得退税。

当期无销售,无进口清关,0申报。

有销售,当期有进口清关,生成进口税单。如果您进行非零申报,则可以扣除进口税。对于购买和销售,有退税;对于采购和销售,必须缴纳超额销售税以抵消。

有销售,但当期没有进口清关,或者有进口清关,但没有生成进口税单,需要进行零申报并缴纳销售税。

备案后如需缴纳一定金额的税款,请务必在出具申报收据后7个工作日内缴纳税款。如果税款延迟缴纳,HMRC将从延迟之日起按当前税额的3%计算每日利息。 30多天后,HMRC将出具法庭信函,如果后果严重,纳税人将被起诉。 (注意欧洲会计师是连带责任的,不要相信有人一定能为你做零报税,一般零报税只是一种可能,但一般不会是零)

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忽视增值税重要性背后的隐患

如果您出口货物时不使用自己的增值税号,一方面您将无法享受进口增值税退税;另一方面,如果被发现借用了别人的VAT或者VAT号无效,货物可能会被扣留而无法清关。另外,如果境外客户未提供有效增值税发票,不排除对方取消交易的可能性。

如果您有多个共享增值税税号的平台账户,您将面临与商店关闭相关的风险。如果您借用货代增值税税号,若首程清关使用的增值税与客户销售平台登记的增值税不一致,则首程清关缴纳的增值税税款将不能在增值税输出中扣除报税流程中,即使当前销售税低于进口缴纳的增值税金额,也无法退还。

联系电话:180-3801-0509(微信同号)潘老师

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